|
Faktúra |
2014002
|
ZM PVC SR - BIO - Hygiena 140
|
129,80 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
PUBLICOM, s.r.o., Prievidza |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
Faktúra |
2020076
|
Čistiace potreby
|
313,93 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
BRISTON, s.r.o. Sládkovičovo |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.07.2020 |
|
Faktúra |
2020068
|
Triedne knihy
|
113,98 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
CART PRINT, s.r.o. NITRA |
|
Mgr. Henrieta Bányácski |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.06.2020 |
|
Faktúra |
2020069
|
Odobraté obedy za 06/2020 podľa prílohy
|
264,06 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
Základná škola |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.06.2020 |
|
Faktúra |
2020070
|
SF- Odobraté obedy za 06/2020 podľa prílohy
|
81,50 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
Základná škola |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.06.2020 |
|
Faktúra |
2020071
|
Učebnice
|
346,50 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
AITEC, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.07.2020 |
|
Faktúra |
2020074
|
2 x Krups, Bosch- kaps. kávovar, 1 x Krups- aut. espresso
|
338,29 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
NAY, s. r. o. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.07.2020 |
|
Faktúra |
2020075
|
Interaktívne pomôcky pre žiakov so SZP
|
806,38 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
Zábavné učení, s.r.o., Uherský Brod |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.07.2020 |
|
Faktúra |
2020077
|
Mobilné telefóny 27/06/2020 - 26/07/2020
|
103,26 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
09.07.2020 |
|
Faktúra |
2020066
|
Dezinfekčné prostriedky
|
103,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
Jozef Tóth |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
23.06.2020 |
|
Faktúra |
2020078
|
Preprava žiakov Streda nad Bodrogom - Nyíregyháza
|
440,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
ARRIVA Michalovce, a.s. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
10.07.2020 |
|
Faktúra |
2020079
|
Pevná 6/2020
|
40,81 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
10.07.2020 |
|
Faktúra |
2020080
|
Mobilný internet 08/06/2020 - 07/07/2020
|
23,18 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
11.08.2020 |
|
Faktúra |
2020081
|
Náhradné diely do MV Opel Vivaro
|
920,70 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
R & L Autodiely-Róbert Mikulec, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
11.08.2020 |
|
Faktúra |
2020082
|
Zálohová faktúra- Aktualizácia licencie WinIbeu, WinPam, WinAsu 08/2020 - 07/2021
|
274,85 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
IVES, Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
11.08.2020 |
|
Faktúra |
2020083
|
Náhradné diely do klimatizácie MV Opel Vivaro
|
450,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2020 |
R & L Autodiely-Róbert Mikulec, Streda nad Bodrogom |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
11.08.2020 |
|
Faktúra |
2020084
|
Vyúčtovanie ZF- 274,85, aktualizácia licencie a softweru
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2020 |
IVES, Košice |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
11.08.2020 |
|
Faktúra |
2020067
|
Žacia hlava a nože do kosačky
|
52,90 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
KÁJEL s.r.o., Viničky |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
29.06.2020 |
|
Faktúra |
2020065
|
Školská dokumentácia - jún 20+ bonus
|
46,75 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
23.06.2020 |
|
Faktúra |
2020089
|
Mobilné telefóny 27/07/2020 - 26/08/2020
|
89,56 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Bányácski Henrieta |
Riaditeľka ZŠ |
|
12.08.2020 |