|
Faktúra |
2014002
|
ZM PVC SR - BIO - Hygiena 140
|
129,80 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
PUBLICOM, s.r.o., Prievidza |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
Objednávka |
2014001
|
Futbalová lopta
|
11,90 |
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
Datakabinet, s.r.o., Prievidza |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
Objednávka |
2014003
|
Bio-P2+P3 Roztok
|
125,00 |
s DPH |
|
|
06.01.2014 |
PETR MRÁZEK, Zásmuky,Prodej a aplikace bioenzymatických prípravku |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
Objednávka |
2014004
|
Kancelásky materiál, údržbársky materiál a čistiace potreby
|
477,70 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
Objednávka |
2014005
|
Učebné pomôcky
|
40,41 |
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
Faktúra |
2014003
|
Bio-P2+P3 Roztok
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
PETR MRÁZEK, Zásmuky,Prodej a aplikace bioenzymatických prípravku |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
Objednávka |
2014002
|
Učebné pomôcky
|
129,80 |
s DPH |
|
|
06.01.2014 |
PUBLICOM, s.r.o., Prievidza |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
Faktúra |
2014009
|
Testovanie 9 - SJL Metodika
|
40,41 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
Faktúra |
2014008
|
Materiál
|
477,70 |
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
Faktúra |
2014006
|
Telefón
|
20,99 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
Faktúra |
2014004
|
TELEFON
|
83,59 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
Faktúra |
2014005
|
Telefón
|
14,98 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
Faktúra |
2014007
|
Vodné a stočné - vyúčtovanie
|
75,46 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
VVS, a.s. Košice |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
Objednávka |
2014007
|
Balík služieb - Prémium
|
399,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2014 |
Datakabinet, s.r.o., Prievidza |
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
Objednávka |
2014008
|
Školské potreby
|
713,80 |
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
Faktúra |
2014010
|
TELEFON
|
78,36 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
Faktúra |
2014017
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
713,80 |
s DPH |
|
|
27.02.2014 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
Faktúra |
2014016
|
Balík služieb - Prémium
|
399,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2014 |
Datakabinet, s.r.o., Prievidza |
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
Faktúra |
2014015
|
Vodné a stočné - vyúčtovanie
|
135,19 |
s DPH |
|
|
27.02.2014 |
VVS, a.s. Košice |
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
Faktúra |
2014014
|
Toner OKI, toner HP, toner Canon
|
549,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
Ikaro s.r.o, Trebišov |
|
|
|
|
28.02.2014 |