|
|
Faktúra |
2015009
|
Lehotné poistenie 30.01.2015 - 29.01.2016
|
143,26 |
s DPH |
|
9983551274
|
01.02.2015 |
ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
28.02.2015 |
|
|
Zmluva |
II/1/2015
|
Komplexné poistenie od 30.1.2015 do 29.1.2016
|
143,26 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Ernest Trója |
riaditeľ |
|
19.03.2015 |
|
|
VO: Výnimka zo zákona |
II/1/2015
|
Komplexné poistenie od 30.1.2015 do 29.1.2016
|
143,26 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Ernest Trója |
riaditeľ |
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015008
|
Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mesiac 01/2015
|
116,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
31.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2015007
|
Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mesiac 1/2015
|
290,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
31.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2015006
|
Odobraté obedy pre žiakovZŠ s VJM za dotácie na mesiac 1/2015
|
765,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
31.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2015005
|
Vodné a stočné
|
86,46 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
VVS, a.s. Košice |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
31.01.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015002
|
Platobný poukaz pre jednotlivé platby/20 ks
|
20,29 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
ŠEVT, a.s. - prevádzka, Banská Bystrica |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015004
|
Bio-P2+P3 Roztok
|
150,00 |
s DPH |
2015001
|
|
26.01.2015 |
PETR MRÁZEK, Zásmuky,Prodej a aplikace bioenzymatických prípravku |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
31.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2015003
|
Telefón
|
20,99 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
31.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2015001
|
Telefón
|
14,98 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
31.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2015002
|
Telefón
|
70,87 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
31.01.2015 |
|
|
Objednávka |
o- 2015011
|
Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
49,50 |
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
AJFA+AVISm s.r.o., Žilina |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2014149
|
Prevádzkové náklady podľa zmluvy
|
375,74 |
s DPH |
|
|
23.12.2014 |
Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským |
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014150
|
Vyúčtovanie ZF - CPR torzo s vyhodnocovaním
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2014 |
Tília Pharmacy, Nitra |
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014148
|
Vodné a stočné
|
78,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
VVS, a.s. Košice |
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Zmluva |
II/1/2014
|
Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
RV-SYSTÉM, Ing. Vladimír Róth |
|
Mgr. Ernest Trója |
riaditeľ |
|
19.03.2015 |
|
|
VO: Výnimka zo zákona |
II/1/2014
|
Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
RV-SYSTÉM, Ing. Vladimír Róth |
|
Mgr. Ernest Trója |
riaditeľ |
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2014147
|
Materiál
|
791,08 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom |
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014142
|
Odobraté obedy zo SF pre zamestnancov ZŠ s VJM na mesiac 12/2014 podľa priloženej prílohy.
|
101,50 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
Zariadenie školského stravovania, SNB |
|
|
|
|
31.12.2014 |