|
|
Faktúra |
2014012
|
Telefón
|
14,98 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014010
|
TELEFON
|
78,36 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014009
|
Testovanie 9 - SJL Metodika
|
40,41 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2014008
|
Materiál
|
477,70 |
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
2014005
|
Učebné pomôcky
|
40,41 |
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
RAABE - Dr.J.Raabe, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2014007
|
Vodné a stočné - vyúčtovanie
|
75,46 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
VVS, a.s. Košice |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2014006
|
Telefón
|
20,99 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2014005
|
Telefón
|
14,98 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2014002
|
ZM PVC SR - BIO - Hygiena 140
|
129,80 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
PUBLICOM, s.r.o., Prievidza |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2014003
|
Bio-P2+P3 Roztok
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
PETR MRÁZEK, Zásmuky,Prodej a aplikace bioenzymatických prípravku |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
2014004
|
Kancelásky materiál, údržbársky materiál a čistiace potreby
|
477,70 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2014004
|
TELEFON
|
83,59 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
2014002
|
Učebné pomôcky
|
129,80 |
s DPH |
|
|
06.01.2014 |
PUBLICOM, s.r.o., Prievidza |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
2014003
|
Bio-P2+P3 Roztok
|
125,00 |
s DPH |
|
|
06.01.2014 |
PETR MRÁZEK, Zásmuky,Prodej a aplikace bioenzymatických prípravku |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
2014001
|
Futbalová lopta
|
11,90 |
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
Datakabinet, s.r.o., Prievidza |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Zmluva |
VI/1/2013
|
Reklama školy na www.register.sk
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
Profesionálny register, s.r.o. |
|
Mgr. Ernest Trója |
riaditeľ |
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 2013071
|
Telefón
|
77,56 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2013071
|
Telefón
|
77,56 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
ORANGE SLOVENSKO, A.S. |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2013048
|
Materiál
|
869,15 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
f- 2013048
|
Materiál
|
869,15 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom |
|
Mgr. Trója Ernest |
Riaditeľ školy |
|
02.04.2015 |