Prihlásenie
Alapiskola Bodrogszerdahely
ZŠ s VJM Streda nad Bodrogom
SZMPSZ
Iskolaújság
Suplovanie - Helyettesítés
Kontakt - Elérhetőség
Navigácia
Hlavná stránka - Főoldal
Ochrana osobných údajov - Személyes adatok védelme
2% daň - 2% adó
O škole - Az iskoláról
Elektronická prihláška - Elektronikus jelentkezési ív
Fotoalbum - Fényképalbum
Étlap - Jedálny lístok
Rozvrh - Órarend
Záujmové krúžky
Učitelia - Tanárok
Rodičovská rada - Szülői Szövetség
Školská rada - Iskolatanács
Iskolánk tablói
Školský poriadok - Iskolai rendtartás
Zmluvy, faktúry - Szerződések, számlák
Partneri - Támogatóink
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Objednávateľ:
všetci
Z
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Školská 4, 07631 Streda nad Bodrogom
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 4, Streda nad Bodrogom
ZŠ s VJM Alapiskola
m
35541164
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka malého rozsahu
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
2014076
Telefón
14,98
s DPH
10.07.2014
Slovak Telekom, a.s. Bratislava
31.07.2014
Faktúra
2014075
Materiál
449,70
s DPH
02.07.2014
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom
31.07.2014
Faktúra
2014074
Oprava kopírky
74,64
s DPH
02.07.2014
POLYGRA Košice, spol. s r.o.
31.07.2014
Faktúra
2014073
Všeobecný materiál
507,39
s DPH
26.06.2014
ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom
30.06.2014
Faktúra
2014072
Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mes. 5/2014 podľa prílohy.
246,25
s DPH
26.06.2014
Zariadenie školského stravovania, SNB
30.06.2014
Faktúra
2014071
Vodné a stočné
138,34
s DPH
26.06.2014
VVS, a.s. Košice
30.06.2014
Faktúra
2014070
Poistenie majetku v rámci projektu MPC
34,84
s DPH
11.06.2014
UNIQA poisťovňa, a.s.
30.06.2014
Faktúra
2014069
Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM na mesiac 6/2014 podľa prílohy.
98,50
s DPH
30.06.2014
Zariadenie školského stravovania, SNB
30.06.2014
Faktúra
2014068
Upgrade softvéru aSc Rozvrhy 2014
63,00
s DPH
24.06.2014
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava
30.06.2014
Faktúra
2014067
Farby do tlačiarne
64,50
s DPH
24.06.2014
Ikaro s.r.o, Trebišov
30.06.2014
Faktúra
2014066
Čistenie kanalizácie
293,15
s DPH
05.06.2014
Czaboczky Ján, Slov. Nové Mesto
30.06.2014
Objednávka
2014065
Materiál - údržbársky materiál, čistiace potreby, ŠKP
791,08
s DPH
15.12.2014
ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom
15.01.2015
Faktúra
2014065
Pomôcky na telesnú výchovu
163,00
s DPH
17.06.2014
MALUNET, s.r.o., Mořkov, ČR
30.06.2014
Objednávka
2014064
Interaktívna zostava a plátno
2 010,00
s DPH
11.12.2014
D-COMP Gabriel Dobos
15.01.2015
Faktúra
2014064
Telefón
20,99
s DPH
17.06.2014
Slovak Telekom, a.s. Bratislava
30.06.2014
Faktúra
2014063
Úkony na úseku ochrany pred požiarmi - 2.Q. 2014
99,00
s DPH
13.06.2014
RV-Systém, Ing. Vladimír Róth
30.06.2014
Objednávka
2014063
Tonery do tlačiarní + optický valec
590,00
s DPH
03.12.2014
GEM - Ing. Štefan Németi, Kráľovský Chlmec
15.01.2015
Faktúra
2014062
TELEFON
77,75
s DPH
09.06.2014
ORANGE SLOVENSKO, A.S.
30.06.2014
Objednávka
2014061
Tonery do tlačiarní
441,12
s DPH
24.11.2014
Ikaro s.r.o, Trebišov
05.12.2014
Faktúra
2014061
Telefón
14,98
s DPH
10.06.2014
Slovak Telekom, a.s. Bratislava
30.06.2014
<<
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 221-240/2676
verzia pre tlač