Prihlásenie
Alapiskola Bodrogszerdahely
ZŠ s VJM Streda nad Bodrogom
SZMPSZ
Iskolaújság
Suplovanie - Helyettesítés
Kontakt - Elérhetőség
Navigácia
Hlavná stránka - Főoldal
Ochrana osobných údajov - Személyes adatok védelme
2% daň - 2% adó
O škole - Az iskoláról
Elektronická prihláška - Elektronikus jelentkezési ív
Fotoalbum - Fényképalbum
Étlap - Jedálny lístok
Rozvrh - Órarend
Záujmové krúžky
Učitelia - Tanárok
Rodičovská rada - Szülői Szövetség
Školská rada - Iskolatanács
Iskolánk tablói
Školský poriadok - Iskolai rendtartás
Zmluvy, faktúry - Szerződések, számlák
Partneri - Támogatóink
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Objednávateľ:
všetci
Z
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Školská 4, 07631 Streda nad Bodrogom
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 4, Streda nad Bodrogom
ZŠ s VJM Alapiskola
m
35541164
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka malého rozsahu
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
2014002
ZM PVC SR - BIO - Hygiena 140
129,80
s DPH
14.01.2014
PUBLICOM, s.r.o., Prievidza
31.01.2014
Objednávka
2014063
Tonery do tlačiarní + optický valec
590,00
s DPH
03.12.2014
GEM - Ing. Štefan Németi, Kráľovský Chlmec
15.01.2015
Faktúra
2019069
Služby virtuálnej knižnice za 5/2019
13,80
s DPH
VK/10/09/002
07.06.2019
KOMENSKY, s.r.o., Košice
15.08.2019
Faktúra
2019068
Mobilné telefóny 27/05/2019 - 26/06/2019
70,43
s DPH
07.06.2019
ORANGE SLOVENSKO, A.S.
15.08.2019
Faktúra
2019067
Pevná 5/2019
30,88
s DPH
05.06.2019
Slovak Telekom, a.s. Bratislava
15.08.2019
Faktúra
2014129
Materiál
836,25
s DPH
26.11.2014
Belász Ladislav, Streda n/Bodrogom
28.11.2014
Objednávka
2014059
Rohože na chodbu
144,00
s DPH
19.11.2014
INTERIER INVEST s.r.o., Košice
05.12.2014
Objednávka
2014060
Výroba a montáž menších stolárskych výrobkov
90,00
s DPH
24.11.2014
TRIO - Zsolt Šoltész, stolárstvo, Veľký Kamenec
05.12.2014
Objednávka
2014061
Tonery do tlačiarní
441,12
s DPH
24.11.2014
Ikaro s.r.o, Trebišov
05.12.2014
Faktúra
2014131
Úkony na úseku ochrany pred požiarmi 4.Q.2014
99,00
s DPH
24.11.2014
RV-Systém, Ing. Vladimír Róth
28.11.2014
Faktúra
2014132
Rohože
144,00
s DPH
21.11.2014
INTERIER INVEST s.r.o., Košice
28.11.2014
Faktúra
2014133
Výroba a montáž menších stolárskych výrobkov
90,00
s DPH
20.11.2014
TRIO - Zsolt Šoltész, stolárstvo, Veľký Kamenec
28.11.2014
Faktúra
2014134
Vodné a stočné
132,05
s DPH
27.11.2014
VVS, a.s. Košice
28.11.2014
Faktúra
2014135
Odobraté obedy pre zamestnancov ZŠ s VJM vo výške 55% z réžie na mes.11/2014 podľa prílohy.
316,25
s DPH
28.11.2014
Zariadenie školského stravovania, SNB
28.11.2014
Faktúra
2014136
Tonery
441,12
s DPH
26.11.2014
Ikaro s.r.o, Trebišov
28.11.2014
Objednávka
2014064
Interaktívna zostava a plátno
2 010,00
s DPH
11.12.2014
D-COMP Gabriel Dobos
15.01.2015
Faktúra
2019071
Prenájom riešenia manažmentu tabletov Samsung School na základe zmluvy
13,20
s DPH
2015/2196
10.06.2019
DATALAN, Bratislava
15.08.2019
Objednávka
2014065
Materiál - údržbársky materiál, čistiace potreby, ŠKP
791,08
s DPH
15.12.2014
ALFA-Csaba Toth, Streda nad Bodrogom
15.01.2015
Faktúra
2014137
Tonery a ND do tlačiarní
590,00
s DPH
09.12.2014
GEM - Ing. Štefan Németi, Kráľovský Chlmec
31.12.2014
Faktúra
2014138
TELEFON
75,75
s DPH
09.12.2014
ORANGE SLOVENSKO, A.S.
31.12.2014
<<
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 1-20/2580
verzia pre tlač